为充分发挥集团内部审计监督质效,加强内部控制,防范经营风险,促进企业领导人员廉洁自律、认真履职尽责,2024年9月至10月集团副总经理郑祖杰受集团董事长委托,率领审计组先后赴各子公司召开审计进场见面会,正式开启对集团总部及7个下属二级公司的财务收支审计,并同步对引大济岷公司、设计公司以及亭子口公司的领导人员开展经济责任审计,全覆盖开展集团2024年内部审计工作。
会中,郑祖杰副总经理介绍了本次审计的背景和重大意义,并对审计组和被审计单位提出要求。他指出,此次审计时间紧、任务重,涉及的审计范围广、内容多,希望被审计单位高度重视此次审计工作,以积极的态度自觉接受审计、主动配合审计,强化有效保障,提高审计效率。同时,各审计组成员要严格遵守审计纪律,依法开展审计,确保此次审计工作圆满完成。
会上,审计组宣读了审计通知书和审计纪律,介绍本次审计的范围、重点、时间安排等内容。被审计单位负责人作表态发言,表示将提高站位,全力配合此次审计,抓好组织协调和整改,确保项目顺利推进。
集团审计法务部、审计组全体成员、被审计单位领导班子成员和部门负责人参加会议。